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Datos del Pago

Nro. de Factura
8148
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
27-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.927.476
IVA
₲ 1.618.182

Retención DNCP
₲ 63.433
Retención IVA
₲ 485.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-131264
Monto Contrato
₲ 267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.676.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.912.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill