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Datos del Pago

Nro. de Factura
022-003-0000015
Monto de la Factura
₲ 10.447.900
Nro. de Orden de Pago
20171400
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.935.762
IVA
₲ 949.809

Retención DNCP
₲ 37.233
Retención IVA
₲ 284.943
Retención Renta
₲ 189.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Luminotecnia S.A.
RUC
80056473-1
Número de Contrato
6733
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-133092
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305191
Nombre de la Licitación
Lco_sbe_921_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande