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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000640
Nro. de Timbrado
16141015
Monto de la Factura
₲ 497.500
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
17-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.171
IVA
₲ 45.227
Retención DNCP
₲ 1.755
Retención IVA
₲ 13.568
Retención Renta
₲ 13.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218220
Monto Contrato
₲ 87.495.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.741.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.337.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica