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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000544
Nro. de Timbrado
16314192
Monto de la Factura
₲ 37.993.024
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.956.851
IVA
₲ 3.453.911

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30098-23-230879
Monto Contrato
₲ 189.965.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.928.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.784.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431058
Nombre de la Licitación
Reparación de un Bloque de Aula y Cantina de 9,35mts x 18,30 mts en el Colegio Nacional Moisés Santiago Bertoni
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda