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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000845
Monto de la Factura
₲ 18.594.000
Nro. de Orden de Pago
2571
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.329.608
IVA
₲ 1.690.364

Retención DNCP
₲ 64.910
Retención IVA
₲ 507.109
Retención Renta
₲ 676.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
103/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-221451
Monto Contrato
₲ 249.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.350.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.282.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408616
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac