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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005540
Monto de la Factura
₲ 15.479.580
Nro. de Orden de Pago
1426
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.566.988
IVA
₲ 1.407.235

Retención DNCP
₲ 54.601
Retención IVA
₲ 422.171
Retención Renta
₲ 422.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-213237
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.919.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.749.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405278
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES DEL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac