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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0012474
Monto de la Factura
₲ 88.284.350
Nro. de Orden de Pago
2473
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.079.587
IVA
₲ 8.025.850
Retención DNCP
₲ 311.403
Retención IVA
₲ 2.407.755
Retención Renta
₲ 2.407.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
140/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222265
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.267.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.042.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408769
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac