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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004765
Nro. de Timbrado
12918437
Monto de la Factura
₲ 16.760.000
Nro. de Orden de Pago
1282
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.786.701
IVA
₲ 457.091

Retención DNCP
₲ 59.117
Retención IVA
₲ 457.091
Retención Renta
₲ 457.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-159797
Monto Contrato
₲ 202.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.462.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343610
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MEJORAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE COOPERATIVAS (SICOOP)
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo