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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 17.923.920
Nro. de Orden de Pago
34874
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.045.323
IVA
₲ 1.629.447

Retención DNCP
₲ 63.874
Retención IVA
₲ 488.834
Retención Renta
₲ 325.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-102767
Monto Contrato
₲ 46.422.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.422.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.146.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272130
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas y Toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn