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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003541
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 16.920.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.090.612
IVA
₲ 1.538.182

Retención DNCP
₲ 60.297
Retención IVA
₲ 461.455
Retención Renta
₲ 307.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101019
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.483.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.147.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado