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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 53.495.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.872.772
IVA
₲ 4.863.182
Retención DNCP
₲ 190.637
Retención IVA
₲ 1.458.955
Retención Renta
₲ 972.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
527
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102973
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.164.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275679
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado