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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004568
Monto de la Factura
₲ 23.244.000
Nro. de Orden de Pago
4007
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.873.662
IVA
₲ 2.113.091

Retención DNCP
₲ 81.988
Retención IVA
₲ 633.927
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 633.927
Multa
₲ 20.496

Datos del Contrato

Proveedor
FANNY MARIA PEREIRA BELLO
RUC
1164105-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-229666
Monto Contrato
₲ 278.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.785.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.591.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425394
Nombre de la Licitación
Servicio Tercerizado de Profesionales Técnicos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo