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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003451
Monto de la Factura
₲ 409.623.900
Nro. de Orden de Pago
4098
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.544.881
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.459.751
Retención IVA
₲ 11.171.561
Retención Renta
₲ 7.447.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
048-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-98210
Monto Contrato
₲ 585.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.177.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.492.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Montaje de Data Center
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH