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Datos del Pago

Nro. de Factura
68;69
Nro. de Timbrado
13534938
Monto de la Factura
₲ 145.531.605
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.949.479
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 582.126
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-180993
Monto Contrato
₲ 245.531.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.531.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.549.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369143
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIALES"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron