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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014221
Monto de la Factura
₲ 10.363.111
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.761.297
IVA
₲ 942.101

Retención DNCP
₲ 36.554
Retención IVA
₲ 282.630
Retención Renta
₲ 282.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-161408
Monto Contrato
₲ 589.061.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.061.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.831.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342946
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA ACCESOS DESDE INTERNET WEB FILTER
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay