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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 1.967.640
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
28-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.374
IVA
₲ 178.876

Retención DNCP
₲ 6.940
Retención IVA
₲ 53.663
Retención Renta
₲ 53.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-163460
Monto Contrato
₲ 479.007.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.273.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.481.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342924
Nombre de la Licitación
LCO 43/2018-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay