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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005745
Nro. de Timbrado
16516740
Monto de la Factura
₲ 23.376.400
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.998.255
IVA
₲ 2.125.127

Retención DNCP
₲ 82.455
Retención IVA
₲ 637.538
Retención Renta
₲ 637.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-228500
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.001.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.336.755

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424805
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas