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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000202
Nro. de Timbrado
16834937
Monto de la Factura
₲ 4.484.500
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.179.553
IVA
₲ 407.682
Retención DNCP
₲ 15.655
Retención IVA
₲ 122.305
Retención Renta
₲ 163.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-228500
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.001.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.336.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424805
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas