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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009871
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 8.040.000
Nro. de Orden de Pago
22768
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.493.280
IVA
₲ 730.909

Retención DNCP
₲ 28.067
Retención IVA
₲ 219.273
Retención Renta
₲ 292.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
467/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-231714
Monto Contrato
₲ 686.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.725.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.155.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427238
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Avisos en Medios de Prensa Escrita y Monitoreo de Noticias(SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf