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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 26.704.412
Nro. de Orden de Pago
20789
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.888.511
IVA
₲ 2.427.674
Retención DNCP
₲ 93.223
Retención IVA
₲ 728.302
Retención Renta
₲ 971.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225639
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.726.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 691.687.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418587
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf