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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000226
Nro. de Timbrado
17501377
Monto de la Factura
₲ 71.750.000
Nro. de Orden de Pago
22882
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.869.000
IVA
₲ 6.522.727

Retención DNCP
₲ 250.473
Retención IVA
₲ 1.958.818
Retención Renta
₲ 2.609.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAQPY S.A.
RUC
80102016-6
Número de Contrato
512/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-235139
Monto Contrato
₲ 143.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.374.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.748.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Cajeros (SBE) - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf