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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0000153
Nro. de Timbrado
16673323
Monto de la Factura
₲ 19.830.000
Nro. de Orden de Pago
16096
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.481.560
IVA
₲ 1.802.726

Retención DNCP
₲ 69.225
Retención IVA
₲ 540.818
Retención Renta
₲ 721.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
524/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-236801
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.167.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.817.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422599
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos - Tercer Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf