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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 7.088.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
26-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.043
IVA
₲ 644.364

Retención DNCP
₲ 25.775
Retención IVA
₲ 193.309
Retención Renta
₲ 128.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-115389
Monto Contrato
₲ 247.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.276.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291313
Nombre de la Licitación
LCO 37/15 - MANTENIMIENTO DE PISCINA Y CANCHA DE TENIS DE LA SEDE SOCIAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay