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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012341
Nro. de Timbrado
15866099
Monto de la Factura
₲ 228.691.000
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.208.626
IVA
₲ 20.790.091

Retención DNCP
₲ 806.656
Retención IVA
₲ 6.237.027
Retención Renta
₲ 6.237.027
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23025-23-226902
Monto Contrato
₲ 228.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.489.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.208.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418606
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO PARA LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual