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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001762
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
1104
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
IVA
₲ 3.000.000

Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-69135
Monto Contrato
₲ 457.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.875.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.911.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248260
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac