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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004107
Monto de la Factura
₲ 129.000.000
Nro. de Orden de Pago
2459
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.676.654
IVA
₲ 11.727.273

Retención DNCP
₲ 459.709
Retención IVA
₲ 3.518.182
Retención Renta
₲ 2.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-79575
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.676.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255667
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac