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Datos del Pago

Nro. de Factura
0002649
Monto de la Factura
₲ 15.155.000
Nro. de Orden de Pago
10694
Fecha de Orden de Pago
31-05-2012
Fecha Emisión Cheque
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.412.130
IVA

Retención DNCP
₲ 54.007
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-15696
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.361.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.762.598

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193311
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill