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Datos del Pago
Nro. de Factura
5684/80/78/75/86/77/83
Nro. de Timbrado
15259022
Monto de la Factura
₲ 64.124.548
Nro. de Orden de Pago
2675
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.372.331
IVA
₲ 1.748.853
Retención DNCP
₲ 197.967
Retención IVA
₲ 1.748.853
Retención Renta
₲ 1.748.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
028/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-203521
Monto Contrato
₲ 839.915.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.715.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.457.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398705
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta