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Datos del Pago
Nro. de Factura
5433/35/17/19
Nro. de Timbrado
15259022
Monto de la Factura
₲ 60.839.126
Nro. de Orden de Pago
5919
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.252.383
IVA
₲ 5.530.830
Retención DNCP
₲ 214.597
Retención IVA
₲ 1.659.249
Retención Renta
₲ 1.659.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
028/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-203521
Monto Contrato
₲ 839.915.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.715.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.457.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398705
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta