- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
35
Monto de la Factura
₲ 21.862.850
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.791.173
IVA
₲ 1.987.532
Retención DNCP
₲ 77.911
Retención IVA
₲ 596.260
Retención Renta
₲ 397.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-66318
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.568.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.722.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244307
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas