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Datos del Pago

Nro. de Factura
683
Monto de la Factura
₲ 16.879.300
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.051.907
IVA
₲ 1.534.482

Retención DNCP
₲ 60.152
Retención IVA
₲ 460.345
Retención Renta
₲ 306.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-66318
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.568.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.722.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244307
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas