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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
2882
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.353.019
IVA
₲ 4.909.091

Retención DNCP
₲ 192.436
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
34/14
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-93293
Monto Contrato
₲ 178.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.274.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273881
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS Y HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill