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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003150
Monto de la Factura
₲ 10.157.259
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.659.369
IVA
₲ 923.387
Retención DNCP
₲ 36.197
Retención IVA
₲ 277.016
Retención Renta
₲ 184.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-102620
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.772.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.977.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272963
Nombre de la Licitación
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Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill