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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005201
Nro. de Timbrado
11193964
Monto de la Factura
₲ 26.065.718
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.788.024
IVA
₲ 2.369.611

Retención DNCP
₲ 92.889
Retención IVA
₲ 710.883
Retención Renta
₲ 473.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-102620
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.772.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.977.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO y PERIODICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill