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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-804
Nro. de Timbrado
12293499
Monto de la Factura
₲ 26.201.350
Nro. de Orden de Pago
85084
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.917.008
IVA
₲ 2.381.941

Retención DNCP
₲ 93.372
Retención IVA
₲ 714.582
Retención Renta
₲ 476.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-129330
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.514.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.734.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307121
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal