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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-742
Nro. de Timbrado
11674164
Monto de la Factura
₲ 28.681.300
Nro. de Orden de Pago
83587
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.275.395
IVA
₲ 2.607.391
Retención DNCP
₲ 102.210
Retención IVA
₲ 782.217
Retención Renta
₲ 521.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-129330
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.514.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.734.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307121
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal