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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
11674164
Monto de la Factura
₲ 50.748.600
Nro. de Orden de Pago
81963
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.260.995
IVA
₲ 4.613.509

Retención DNCP
₲ 180.850
Retención IVA
₲ 1.384.053
Retención Renta
₲ 922.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-129330
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.514.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.734.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307121
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal