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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007597
Monto de la Factura
₲ 24.300.000
Nro. de Orden de Pago
20147525
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.108.859
IVA
₲ 2.209.091

Retención DNCP
₲ 86.596
Retención IVA
₲ 662.727
Retención Renta
₲ 441.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
5283
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80052
Monto Contrato
₲ 201.654.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.462.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250658
Nombre de la Licitación
Lco722_Adqusición de Baterías para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande