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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000309,315,316
Nro. de Timbrado
15781511
Monto de la Factura
₲ 151.200.000
Nro. de Orden de Pago
7801
Fecha de Orden de Pago
18-01-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.419.403
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 533.324
Retención IVA
₲ 4.123.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-223222
Monto Contrato
₲ 151.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.076.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.419.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn