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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002289
Nro. de Timbrado
12677171
Monto de la Factura
₲ 278.600
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
09-05-2018
Fecha Emisión Cheque
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.587
IVA
₲ 25.327

Retención DNCP
₲ 1.013
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-140630
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.809.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.702.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329450
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill