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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1194
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.909
IVA
₲ 109.091

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
598/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-80834
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.801.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.787.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informaticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf