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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000205
Monto de la Factura
₲ 4.816.184
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.670.761
IVA
₲ 109.459

Retención DNCP
₲ 18.450
Retención IVA
₲ 32.838
Retención Renta
₲ 94.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
373/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-74964
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.522.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256011
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf