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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 7.634.880
Nro. de Orden de Pago
21489
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.404.348
IVA
₲ 173.520

Retención DNCP
₲ 29.249
Retención IVA
₲ 52.056
Retención Renta
₲ 149.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
373/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-74964
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.522.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256011
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf