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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009094
Monto de la Factura
₲ 2.062.693
Nro. de Orden de Pago
1132
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.002.340
IVA
₲ 39.893
Retención DNCP
₲ 7.929
Retención IVA
₲ 11.968
Retención Renta
₲ 40.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
374/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-74962
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.564.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.605.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256011
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf