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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005860
Nro. de Timbrado
16776492
Monto de la Factura
₲ 5.379.720
Nro. de Orden de Pago
134473
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.890.655
IVA
₲ 489.065

Retención DNCP
₲ 18.780
Retención IVA
₲ 146.720
Retención Renta
₲ 195.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
LCO N° 20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-235756
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.935.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.495.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES Y DE PRENSA ESCRITA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal