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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000224
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 12.748.887
Nro. de Orden de Pago
135516
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.589.897
IVA
₲ 1.158.990

Retención DNCP
₲ 44.505
Retención IVA
₲ 347.697
Retención Renta
₲ 463.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
LCO N° 21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-234769
Monto Contrato
₲ 523.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.441.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.028.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE SENACSA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal