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Datos del Pago

Nro. de Factura
0018493
Monto de la Factura
₲ 108.206.496
Nro. de Orden de Pago
1548
Fecha de Orden de Pago
14-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.206.496
IVA

Retención DNCP
₲ 408.485
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-16553
Monto Contrato
₲ 138.316.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.032.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.536.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sistemas de Alarma Contra Incendios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah