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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-049756
Nro. de Timbrado
15036966
Monto de la Factura
₲ 2.410.710
Nro. de Orden de Pago
3199
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.197
IVA
₲ 219.155

Retención DNCP
₲ 8.766
Retención IVA
₲ 65.747
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-192562
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.872.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.361.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379454
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah