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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-025-0000148
Nro. de Timbrado
15973381
Monto de la Factura
₲ 892.000
Nro. de Orden de Pago
126564
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.909
IVA
₲ 81.091

Retención DNCP
₲ 3.146
Retención IVA
₲ 24.327
Retención Renta
₲ 24.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LCO N° 10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-208228
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.346.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.359.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398777
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal