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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 90.411.650
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.459.253
IVA
₲ 8.219.240

Retención DNCP
₲ 322.194
Retención IVA
₲ 2.465.772
Retención Renta
₲ 1.643.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.520.583
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
RUC
1476472-5
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-99564
Monto Contrato
₲ 313.219.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.219.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.204.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281874
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUIRÁ
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp